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云鼎科技:监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见

深圳证券交易所 04-09 00:00 查看全文

云鼎科技股份有限公司

监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见

云鼎科技股份有限公司(“公司”)监事会根据中华人民共和国财政部《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,对《云鼎科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进

行了详细、全面的审核,发表意见如下:

公司已根据中华人民共和国财政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引、证券监管机构关于上市公司内部控制建设的有关规定和《云鼎科技股份有限公司章程》等相关规定,建立了较为完善和合理的内部控制体系,公司内部控制制度健全,设计合理、执行有效,不存在重大缺陷。

公司董事会出具的《云鼎科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》真

实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

(以下无正文)云鼎科技股份有限公司监事会

2025年4月8日

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