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东阿阿胶:关于续聘会计师事务所的公告

深圳证券交易所 04-28 00:00 查看全文

证券代码:000423证券简称:东阿阿胶公告编号:2025-25

东阿阿胶股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)事项,符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等相关规定。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第十

一届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月

1日正式运营。毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1

号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

截至2024年12月31日,毕马威华振拥有合伙人241人,注册会计师1309人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。前述上市公司主要涉及制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,房地产业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,以及文化、体育和娱乐业等行业。其中,与本公司同行业的上市公司审计客户家数为53家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过

人民币2亿元,符合法律法规等相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023年审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元),案款已履行完毕。

3.诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施,涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政处罚,不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人张杨,2008年取得中国注册会计师资格,是本项目的签字注册会计师。2004年开始在毕马威华振执业,2016年开始从事上市公司审计,从2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告11份。

本项目的另一签字注册会计师徐未然,2014年取得中国注册会计师资格。

2009年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计,从2023年开始

为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

项目的质量控制复核人杨昕,2001年取得中国注册会计师资格。1997年开始在毕马威华振执业,2012年开始从事上市公司审计,从2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告8份。

2.诚信记录

签字注册会计师徐未然、项目质量控制复核人杨昕最近三年均未因执业行为

受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

项目合伙人张杨于2023年12月曾受到辽宁证监局出具警示函的行政监管措施一次,详见下表。根据相关法律法规的规定,该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情形外,该人员最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况在沈阳化工年报审计中国证监会

1张杨2023年12月14日行政监管措施项目中存在程序执行

辽宁证监局不到位

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可

能影响独立性的情形,并按照职业道德守则的规定保持独立性。

4.审计收费

2024年度审计收费为人民币120万元,其中年报审计费用人民币100万元,

内控审计费用人民币20万元。

2025年度审计收费,按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工

作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、

独立性、诚信状况等进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,且具备专业胜任能力和投资者保护能力,同意向董事会提议续聘毕马威华振为公司

2025年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第十一届董事会第八次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权,审议

通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。会议同意聘请毕马威华振为公司2025年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定2025年审计费用。

该事项尚需提请公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘毕马威华振为公司2025年度审计机构的事项,尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)第十一届董事会第八次会议决议;

(二)第十一届董事会审计委员会会议决议;

(三)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

(四)深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

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