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华塑控股:年度关联方资金占用专项审计报告

公告原文类别 2024-04-18 查看全文

华塑控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况汇总表的

专项审计报告

大信专审字【2024】第14-00090号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone:+86(10)82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/FXueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun RoadHaidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 BeijingChina100083非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

大信专审字【2024】第14-00090号

华塑控股股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了华塑控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括

2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权益变

动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2023年4月16日出具大信审字【2024】第14-00122号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”)。

一、管理层和治理层的责任按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

- 1 -大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone:+86(10)82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/FXueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun RoadHaidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 BeijingChina100083

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:刘涛

中国·北京中国注册会计师:唐菡

二○二四年四月十六日

-2-附表:

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:华塑控股股份有限公司单位:人民币元占用方与上上市公司2023年度占用非经营性资金2023年期初占用2023年度占用2023年度偿还2023年期末占占用形成原占用性资金占用方名称市公司的关核算的会累计发生金额占用资金余额资金的利息累计发生金额用资金余额因质

联关系计科目(不含利息)

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来方与上上市公司2023年度往来其它关联资金2023年期初往来2023年度往来2023年度偿还2023年期末往往来形成原往来性资金往来方名称市公司的关核算的会累计发生金额往来资金余额资金的利息累计发生金额来资金余额因质

联关系计科目(不含利息)

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

成都康达瑞信企业管其他应收借款、资金

上市公司的子子公司147277222.9835025600.001253312.5047785198.95135770936.53理有限公司款往来经营性公司及其附属海南四海工贸综合公其他应收往来

企业子公司71925630.623524902.105215470.0070235062.72资金往来司款

-3-上海渠乐贸易有限公其他应收

子公司54990243.9854990243.98资金往来司款成都天族金网科技有其他应收

子公司54934325.894605181.004483050.5555056456.34资金往来限责任公司款深圳前海智有邦达实其他应收

子公司22910000.0012300.0022922300.00资金往来业有限公司款南充华塑羽绒制品有其他应收

子公司22024490.7831069202.6550650204.702443488.73资金往来限公司款上海晏鹏贸易有限公其他应收

子公司841191.12841191.12资金往来司款

天玑智谷(湖北)信其他应收借款、资金

孙公司465025.92442750.00907775.92息技术有限公司款往来

小计——————374903105.3774702211.671696062.50109041700.12342259679.42————其他关联方及其附属企业小计

合计374903105.3776398274.17109041700.12342259679.42

注:2023年期初资金占用金额与披露的2022年期末资金占用金额差异2400000.00元,主要原因系本部应收北京博威亿龙文化传播有限公司2400000.00元,由于北京博威亿龙文化传播有限公司已于2023年12月22日被处置,故公司对其的应收款项不属于关联方资金占用。

法定代表人:杨建安主管会计工作负责人:唐从虎会计机构负责人:张静

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