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冰山冷热:董事会对2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告

公告原文类别 2024-04-26 查看全文

冰山冷热科技股份有限公司董事会

对2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告及

审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》

和冰山冷热科技股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司章程》

《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,公司对2023年度审计机构履职情况进行评估,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对会计师事务所2023年度履行监督职责,现将具体情况报告如下:

一、2023年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1、机构名称:信用中和会计师事务所(特殊普通合伙)

2、历史沿革:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

成立于2012年3月,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A 座 8 层,首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收入为8.89亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元,涉及的主要行

1业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃

气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。

公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年4月25日召开了九届十三次董事会议,于2023年5月25日召开2022年度股东大会,审议通过了《关于聘请公司

2023年度审计机构的报告》。公司审计委员会事先进行了审议,公司

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、2023年年审会计师事务所履职情况

根据《审计业务约定书》,遵循《中国注册会师准则》和其他执规范,以及公司2023年报工作安排,信永中和会计师事务所对公司

2023年度财务报告及2023年度内部控制评价报告的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专项报告。

经审计,信永中和会计师事务认为公司财报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日公司财务状况及公司经营成果和现金流;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务出具了标准无保留意见的审计报告。

2023年度报告审计期间,信永中和会计师事务就审计工作小组

的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、

本年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层

2进行了沟通。

三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)审计委员会对信永中和会计师事务进行了严格核查和评价,认为其具备证券相关从业资格,在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。

(二)2023年12月28日,审计委员会与负责公司审计工作的

注册会计师及项目经理召开审前沟通会议,对2023年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。会议听取并审议通过了《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度报告审计工作计划》等事项。

(三)2024年3月21日,审计委员会与审计工作负责人就审计

进度、审计过程中遇到的问题、初审意见等进行了探讨,并对审计工作发表意见。

(四)审计委员会于2024年4月11日召开会议,审议通过了

公司2023年度财务报告、内部控制评价报告等议案,并同意将相关议案提交董事会审议。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、

《审计委员会实施细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间

3与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公

允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,较好完成了公司2023年年报审计相关工作。

2024年4月26日

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