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穗恒运A:广州恒运企业集团股份有限公司2025年度内控自我评价报告

深圳证券交易所 04-10 00:00 查看全文

广州恒运企业集团股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部

控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财

务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公

1/7司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保

持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位如下表:

序号被评价单位与母公司关系持股权比例

1广州恒运企业集团股份有限公司本部

2广州恒运热电有限责任公司子公司100.00%

3广州恒运热能集团有限公司子公司100.00%

4广州恒运热能工程建设有限公司子公司100.00%

5广州恒运股权投资有限公司子公司100.00%

6广州恒运东区天然气热电有限公司子公司60.00%

7广州恒运综合能源有限公司子公司100.00%

8广州恒运新能源有限公司子公司100.00%

9怀集恒运能源有限公司子公司100.00%

2/710广州知识城恒运热电有限公司子公司100.00%

11东莞恒运新能源有限公司子公司100.00%

12广州恒运氢能科技有限公司子公司100.00%

13东莞恒运储能有限公司子公司97.00%

14广州恒运储能科技有限公司子公司97.00%

15阳江恒运储能有限公司子公司97.00%

16广东肇庆怀集恒运光伏能源有限公司子公司98.96%

17汕头恒运储能有限公司子公司87.30%

18汕头恒鹏新能源有限公司子公司75.00%

19汕头市光耀新能源有限公司子公司75.00%

20广东江门恒光新能源有限公司子公司60.00%

21广东江门恒光二期新能源有限公司子公司55.00%

22广州恒运电力工程技术有限公司子公司51.00%

23广州恒运分布式能源发展有限公司子公司50.00%

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的

96.25%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.47%

2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:

财务管理、人力资源管理、投融资与担保管理、资产管理、采购

业务、销售业务、年度计划与全面预算、日常运营与安全管理、质量

管理、研究与开发管理、信息系统安全管理、合同及法律事务管理;

印章管理、基建工程管理、关联方管理、内幕交易管理、投资者关系

与信息披露、子公司管理和内部审计与监督。

3/7重点关注的高风险领域主要包括:财务管理、资产管理、投融资

管理、采购业务、日常运营与安全管理、关联方管理、内幕交易管理、

基建工程管理、投资者关系与信息披露、子公司管理及内部审计与监督。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公

司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价制度的相关规定组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一

般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

重大缺陷重要缺陷一般缺陷

所有者权益总额的0.5%或

潜在错报≧所有者权益总额潜在错报<所有者权益总额

1250万元≤潜在错报<所有

的1%或2500万元的0.5%或1250万元

者权益总额的1%或2500万元

(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为财务报告内部控

4/7制重大缺陷:

1)发现董事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊;

2)发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未

能发现该错报;

3)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;

4)控制环境无效;

5)一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正;

6)因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。

出现以下情形的(包括但不限于),被认定为“重要缺陷”,以及存在“重大缺陷”的强烈迹象:

1)关键岗位人员舞弊;

2)合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠

性产生重大影响;

3)已向管理层汇报但经过合理期限后,管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。

出现以下情形的(包括但不限于),被认定为“一般缺陷”,以及存在“一般缺陷”的强烈迹象:

1)非关键岗位人员舞弊,或业务操作人员未严格按照公司制度规

定执行作业程序,但对财务报告的可靠性未产生重要影响;

2)合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠

性未产生重要影响;

5/73)已向管理层汇报但经过合理期限后,管理层仍然没有对一般缺陷进行纠正。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

重大缺陷重要缺陷一般缺陷

所有者权益总额的0.5%或

潜在错报≧所有者权益总额潜在错报<所有者权益总额

1250万元≤潜在错报<所有

的1%或2500万元的0.5%或1250万元

者权益总额的1%或2500万元

(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷等级法规运营声誉安全环境标准

完全忽视法律规章约束,在引起多位职严重违规经营管理工作中违法行为特负面消息在达到重大工或公民死

并被处以别严重,且情节十分恶劣,全国各地流环境事件亡,或对职工重大缺陷重罚或承造成公司日常经营管理活动传,对企业声(Ⅱ级)或公民造成

担刑事责中断和停止,且导致注册会誉造成重大情形之一无法康复性任计师出具拒绝表示意见或者损害的的损害否定意见的审计报告漠视公司经营管理各项制度导致一位职

和法律法规的要求,工作中负面消息在工或公民死达到较大存在利用职权谋取非法利益某区域流传,亡,或对职工环境事件违规并被

重要缺陷的违法行为,严重影响日常对企业声誉或公民的健(Ⅲ级)处罚经营管理活动的效率和效造成较大损康的影响需情形之一果,且导致注册会计师出具害要较长时间的保留意见的审计报告的康复

6/7依法合规经营管理意识薄弱,经营和管理知识不足,短暂影响职负面消息在达到一般在工作中存在怠于行使管理工或公民的企业内部流环境事件

轻微违规职责、消极不作为及制度执健康,并且造一般缺陷传,企业的外(Ⅳ级)并已整改行不力等现象,影响到日常成的影响可部声誉没有情形之一

管理活动效率和效果,并对以在短期内受较大影响的公司经营管理目标造成较小康复影响同时,以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷:

1)企业重大事项缺乏民主决策程序;

2)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;

3)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

广州恒运企业集团股份有限公司

董事长(法人代表):王章军

2026年4月10日

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