关于海南海德资本管理股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金往
来情况的专项说明
和信专字(2026)第000252号目录页码
一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表3
和信会计师事务所(特殊普通合伙)
二○二六年四月二十七日海南海德资本管理股份有限公司报告正文关于海南海德资本管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
和信专字(2026)第000252号
海南海德资本管理股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“海德股份”)2025年12月31日的合并及公司资产负债表,
2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2026年04月27日出具了和信审字(2026)第
000796号带强调事项段的无保留意见的审计报告。
依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所的相关披露要求,海德股份编制了本专项说明后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是海德股份管理层的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。
我们对汇总表所载资料与我们审计海德股份2025年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对海德股份实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来相关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解海德股份2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况,后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
和信会计师事务所(特殊普通合伙)1



