北部湾港股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2026]14687号
内部控制审计报告
内部控制审计报告
天职业字[2026]14687号
北部湾港股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北部湾港股份有限公司(以下简称“北部湾港公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北部湾港公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,北部湾港公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告 (续)
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天职业字[2026]14687号
中国注册会计师:
中国注册会计师:
营 业 执 照
(副本)(15-15)
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名 称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
类 型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 邱靖之
经 营 范 围 审查企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;技术开发、技术咨询技术服务;应用软件服务;软件开发;计算机系统服务;软件咨询;产品设计;基础软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
出 资 额 12500万元
成 立日 期 2012年03月05日
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
登 记 机 关
℃ ℃℃℃ 回66℃ 6℃℃ P ℃℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 0E
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2
2
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M 1 P
0 P
1
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9 2 4 2
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A63T
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℃
℃ 5
℃
9 P
9 ℃
9 ℃
9 P
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℃
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9 ℃
P
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+ P
℃ 会
℃ 任 ℃
9 4 M P
℃ P
四℃PP℃ PP PPP P℃P ℃P P PP P P0
度 检 1
-2 4 222
-M年
5度年
2MM度x-
4 -M 422 M 22
2
M年
M*2 3 2-2430-M
2MM - 20度4
2 2M检度
124296M 2M2 14



