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新华联:年度关联方资金占用专项审计报告

深圳证券交易所 04-29 00:00 查看全文

关于新华联文化旅游发展股份有限公司

2024年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2025)第213042号目录

关于新华联文化旅游发展股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明新华联文化旅游发展股份有限公司2024年度非经营性1资金占用及其他关联资金往来情况汇总表关于新华联文化旅游发展股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2025)第213042号

新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东:

我们接受新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“新华联公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了新华联公司2024年12月31日的公司及合并资产负债表,2024年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2025)第

213097号的无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修订)》的要求,新华联公司编制了本专项说明所附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是新华联公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新华联公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对新华联公司实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新华联公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新华联公司2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

免责声明:本页所载内容来旨在分享更多信息,不代表九方智投观点,不构成投资建议。据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。

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