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吉林敖东:监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的审核意见

深圳证券交易所 04-23 00:00 查看全文

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

关于2024年度内部控制自我评价报告的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及公司《内部审计制度》的有关规定的要求,公司监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》进行详细、认真的审阅,对公司内部控制管理的建设和运行情况进行了全面的审核,现发表如下意见:

1.公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神,遵循内部控制的

基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2.公司现行《内部审计制度》符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司

内部控制的要求,公司已建立健全完善的内部控制管理体系,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实现。

3.2024年,公司内部控制制度执行情况良好,不存在违反《企业内部控制基本规范》《内部审计制度》等有关规定的情形。2024年,公司及相关人员不存在被相关监管机构处罚的情形。

综上所述,监事会认为,公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

监事签名:

陈永丰修刚孙玉菊张明晶李安宁吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

2025年4月21日

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