茂名石化实华股份有限公司
内部控制审计报告
鹏盛 A专审字[2026]00010号
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·深圳茂名石化实华股份有限公司内部控制审计报告
目录
1、内部控制审计报告······························································1-2通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020
号同心大厦21层2101室
邮政编码:518000
电话:0755-0755-82926578传真:0755-82926578内部控制审计报告
鹏盛 A专审字[2026]00010号
茂名石化实华股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了茂名石化实华股份有限公司(以下简称“茂化实华公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,-1-根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见我们认为,茂化实华公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
荣矾
中国·深圳中国注册会计师:
张翠
2026年4月27日



