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仁和药业:公司董事会关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告

深圳证券交易所 04-24 00:00 查看全文

仁和药业股份有限公司

关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告

仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请北京德皓国际会计师事

务所(特殊普通合伙)(以下简称:北京德皓国际)作为公司2025年度财务、

内部控制审计机构,根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和要求,公司对北京德皓国际

2025年度的履职情况进行了评估,具体情况如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1、基本信息

机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008年12月8日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

营业执照统一社会信用代码:911101016828529982

2、人员信息

首席合伙人(主要负责人):赵焕琪

联系方式:13506180773

截止2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人,注册会计师296人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

3、业务规模:2025年度收入总额为40109.58万元(未经审计,下同),

审计业务收入为30397.08万元,证券业务收入为17428.74万元。

审计2025年上市公司年报客户家数129家,主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为14家。

4、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

15、诚信记录

截止2025年12月31日,北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒,其余均不在我所执业期间)。

(二)项目信息

1、拟签字项目合伙人:丁莉,1994年2月成为注册会计师,1996年1月开

始从事上市公司审计,2024年12月开始在北京德皓国际执业,2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量15家。复核上市公司审计报告数量1家,签署新三板审计报告数量1家,复核新三板审计报告数量1家。

2、拟签字注册会计师:江琳华,2016年9月成为注册会计师,2019年10月开始从事上市公司审计,2024年11月开始在北京德皓国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家。

3、拟安排的项目质量控制复核人(监管业务):胡彬,2009年2月成为注

册会计师,2009年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2023年9月开始在北京德皓国际所执业,近三年签署上市公司审计报告5家,复核上市公司审计报告数量2家,签署新三板审计报告数量3家,复核新三板审计报告数量5家。

4、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受

到刑事处罚,未因执业行为受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

5、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业

人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、工作方案

2025年年度审计过程中,北京德皓国际针对公司的服务需求及被审计单位

的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案,与公司治理层进行了必要的沟通,制定了审计计划与时间安排,能够根据计划安排按时提交各项工作。

三、人力及其他资源配置

2北京德皓国际配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司

审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责人由合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计人员担任。

四、风险承受能力

北京德皓国际具有良好的投资者保护能力,已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额人民币3亿元,符合相关法律法规的规定。经公司评估和审查后,认为北京德皓国际作为公司2025年度的审计机构,认真履行审计职责,能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,表现出了良好的职业操守和专业能力,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,较好的完成了公司2025年度年报审计相关工作。

仁和药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

3

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