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长春高新:年度关联方资金占用专项审计报告

公告原文类别 2024-03-20 查看全文

长春高新技术产业(集团)

股份有限公司

非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况汇总表的专

项审计报告

大信专审字[2024]第7-00001号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone:+86(10)82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing China 100083非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

大信专审字[2024]第7-00001号

长春高新技术产业(集团)股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2024年3月18日出具大信审字[2024]第7-00004号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”)。

一、管理层和治理层的责任按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

- 1 -大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone:+86(10)82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing China 100083

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:李楠

中国·北京中国注册会计师:李旭

二○二四年三月十八日

-2-上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:长春高新技术产业(集团)股份有限公司单位:人民币万元占用方与上2023年期2023年度占用2023年度占用2023年度2023年期占用形上市公司非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关初占用资金累计发生金额资金的利息偿还累计发末占用资成占用性质核算的会计科目

联关系余额(不含利息)(如有)生金额金余额原因

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来方与上2023年期2023年度往来2023年度往来2023年度2023年期往来形上市公司其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关初往来资金累计发生金额资金的利息偿还累计发末往来资成往来性质核算的会计科目

联关系余额(不含利息)(如有)生金额金余额原因

控股股东、实际控制人及其附属企业长春高新房地产上市公司流动资

开发有限责任公其他应收款271241.8781099.619638.31103344.71258635.08非经营性往来的子公司金借款司上市公司的子公司长春高新物业有上市公司资金往

及其附属企业其他应收款1158.532941.203165.00934.73非经营性往来限公司的子公司来长春凯美斯制药上市公司资金往

其他应收款3000.001450.004450.00非经营性往来有限公司的子公司来其他关联方及其附属企业

总计275400.4085490.819638.31106509.71264019.81

法定代表人:马骥主管会计工作负责人:朱兴功会计机构负责人:陈彤

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