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湖北广电:关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

深圳证券交易所 04-24 00:00 查看全文

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)聘

请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师事务所在2025年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量250人上年末执业人员数注册会计师2363人量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.69亿元

2024年业务收入审计业务收入25.63亿元

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和

2025年上市公司零售业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气(含A、B 股) 及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,农涉及主要行业

审计情况、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,采矿业,建筑业,综合,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,卫生和社会工作等。二、聘任会计师事务所履行的程序

公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议,审议通过

《关于拟续聘会计师事务所的议案》。通过对天健会计师事务所的基本情况、执业资质等相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任

能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的充分了解和审查,董事会审计委员会认为:天健会计师事务所满足为公司提供审计服务

的资质要求,具备审计的专业能力,同意聘请天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。公司于2025年12月3日召开的第十届董事会第三十二次会议及2025年12月23日召开的2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

三、2025年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,天健会计师事务所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、内部控制情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计,天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现

金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

四、总体评价经评估,公司董事会认为,天健会计师事务所在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、准确。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

二〇二六年四月二十四日

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