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ST金鸿:关于公司股票继续实施其他风险警示的公告

深圳证券交易所 04-29 00:00 查看全文

ST金鸿 --%

证券代码:000669 证券简称:ST 金鸿 公告编号:2025-036

金鸿控股集团股份有限公司

关于公司股票继续实施其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形

1、由于公司2018-2020年三个会计年度内扣除非经常性损益前后净利润孰

低者均为负值,且2020年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第13.3条(六)的情形。公司股票自2021年8月24日继续被实施其他风险警示。

2、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年12月31日财

务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》,上述事项已经触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.8.1条

第(四)项“公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”规定的情形,公司股票于2022年4月28日被叠加实施了其他风险警示。

3、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年12月31日财

务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》,上述事项已经触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)第9.8.1条

第(四)项“公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”规定的情形,公司股票于2023年4月24日被继续实施了其他风险警示。

4、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年12月31日财

务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》,上述事项已经触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)第9.8.1条

第(四)项“公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”规定的情形,公司股票于2023年4月29日被继续实施了其他风险警示。二、公司股票继续被实施其他风险警示的情形

1、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)

对金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“金鸿控股”或“公司”)2024年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》,上述事项已经触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第(四)项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”规定的情形。

2、公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值,

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2024年12月31日财务报表的审计,于2025年4月28日为公司出具了“带强调事项段和持续经营重大不确定性的保留意见”的《审计报告》,上述事项已触及《股票上市规则》(2025年修订)第9.8.1条第(七)项“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”规定的情形。

三、相关提示

公司股票自2025年4月29日起将继续被实施其他风险警示,股票简称仍为“ST 金鸿”,股票代码仍为“000669”,股票交易价格的日涨跌幅限制仍为 5%,公司股票不停牌。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

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