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解玉林:公司有健全内控制度,定期审计,确保合规

九方智讯 01-12 11:45

1月7日有投资者向解玉林(000679)提问:近日,国家十二部委联合整治上市公司财务造假等违法行为,请问贵公司是如何自查和应对财务造假、信息违规披露等违法行为的?

1月12日公司回答表示:投资者您好。公司拥有较为完备的内部控制制度和财务管理等制度,每年聘请具备资质的会计师事务所对公司内部控制及财务报表进行的审计,均已出具标准无保留意见的《审计报告》和《内部控制审计报告》。

公司财务及信息披露工作将继续认真遵守相关法律法规及相关规定,合法合规经营与运作。公司承诺将持续提升信息披露质量,确保财务数据真实、准确、完整,确实维护全体股东利益。

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