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厦门信达:关于厦门信达股份有限公司在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

深圳证券交易所 04-24 00:00 查看全文

关于厦门信达股份有限公司

在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款

业务情况的专项审核报告

众环专字(2026)3000005号

目录起始页码专项审核报告存贷款业务情况汇总表在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况1汇总表关于厦门信达股份有限公司在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

众环专字(2026)3000005号

厦门信达股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了厦门信达股份有限公司(以下简称“厦门信达公司”)2025年

12月31日的合并及公司的资产负债表,2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《厦门信达股份有限公司2025年度在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。

一、管理层对汇总表的责任

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是厦门信达股份有限公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于厦门信达股份有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任,我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核情况经审核,《厦门信达股份有限公司2025年度在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业审核报告第1页共2页务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解厦门信达股份有限公司2025年度在厦门国贸控股集团财务有限公司存

贷款业务情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

林娜萍

中国注册会计师:

张舒玲

中国·武汉2026年4月22日审核报告第2页共2页厦门信达股份有限公司2025年度在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

2025年度

编制单位:厦门信达股份有限公司(盖章)单位:人民币元项目名称行次年初余额本年增加本年减少年末余额栏次1234

一、在厦门国贸控股集团财务有限公司存款1453202748.8914182899155.2114131998710.88504103193.22

二、向厦门国贸控股集团财务有限公司借款2

(一)短期借款370812204.7584471067.17111224832.0944058439.83

(二)长期借款4

公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

本报告书共1页第1页

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