行情中心 沪深A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

黑芝麻:监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见

深圳证券交易所 04-25 00:00 查看全文

黑芝麻 --%

南方黑芝麻集团股份有限公司监事会关于对

《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请的年度审计机构永

拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓事务所”)对公司2024年度内部控制情况进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,监事会对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下

意见:

一、永拓事务所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董

事会对相关事项的专项说明真实、准确,符合公司的实际情况。监事会对永拓事务所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告无异议,同意《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

二、作为公司监事,我们将积极督促董事会落实各项整改措施,推动公司强

化内部控制建设,加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,不断提高规范运作水平,切实维护公司及广大投资者的利益。

南方黑芝麻集团股份有限公司监事会

2025年4月24日

免责声明:本页所载内容来旨在分享更多信息,不代表九方智投观点,不构成投资建议。据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈