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黑芝麻:年度关联方资金占用专项审计报告

深圳证券交易所 04-25 00:00 查看全文

黑芝麻 --%

关于南方黑芝麻集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专项说明

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)关于南方黑芝麻集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

永证专字(2025)第310126号

南方黑芝麻集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“南方黑芝麻公司”)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。并于2025年4月24日出具了永证审

字(2025)第110019号的无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定,南方黑芝麻公司管理层编制了后附的南方黑芝麻集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如《审计报告》(永证审字(2025)第110019号)“三、强调事项”及《内部控制审计报告》(永证专字(2025)第310124号)“五、强调事项”所示:

南方黑芝麻公司在2020至2023年度通过外部单位向控股股东及其关联方转付资金,形成共8344.00万元的期间关联方资金占用。

截至2024年12月31日,未归还金额2698.00万元,截至本报告日,相关的占用资金已全部归还。

编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是南方黑芝麻公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计南方黑芝麻公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

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