湖南发展集团股份有限公司监事会
对公司2023年度内部控制评价报告的审核意见
监事会审阅了《公司2023年度内部控制评价报告》,认为报告的形式、内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2023年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
监事会对《公司2023年度内部控制评价报告》不存在异议。
湖南发展集团股份有限公司监事会
2024年04月02日