国海证券股份有限公司监事会国海证券股份有限公司监事会
对公司2023年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》《证券公司内部控制指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号业务办理》等有关规定,监
事会审核了公司2023年度内部控制评价报告,认为:公司
已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制
机制并有效实施,公司2023年度内部控制评价报告全面、
客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况.我们
同意《国海证券股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
监事签名:
兰海航:戈辉
王洪平:
国海证券联份事会
三月七日
累年
国海证券股份有限公司监事会国海证券股份有限公司监事会
对公司2023年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》《证券公司内部控制指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号业务办理)等有关规定,监
事会审核了公司2023年度内部控制评价报告,认为:公司
已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制
机制并有效实施,公司2023年度内部控制评价报告全面、
客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况.我们
同意《国海证券股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
监事签名:
兰海航:戈辉:
王洪平:
国海证券份有会
监事会月七日