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太钢不锈:监事会对《2024年度内部控制评价报告》的意见

深圳证券交易所 04-28 00:00 查看全文

山西太钢不锈钢股份有限公司

监事会对《2024年度内部控制评价报告》的意见

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关内部控制

监管规定,并结合公司自身的实际情况,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,保证了公司资产的完整和安全及生产经营的正常进行,公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。

监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十四日

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