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财信发展:内部控制审计报告

公告原文类别 2024-04-23 查看全文

目录

一、内部控制审计报告…………………………………………第1—2页

二、资质附件……………………………………………………第3—7页内部控制审计报告

天健审〔2024〕8-158号

财信地产发展集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了财信地产发展集团股份有限公司(以下简称财信发展公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是财信发展公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见我们认为,财信发展公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

第1页共7页五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注:2024年3月28日,财信发展公司收到中国证券监督管理委员会重庆监管局出具的《关于对财信地产发展集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2024〕6号),财信发展公司2020年对间接参股公司深圳市财信新领航置业有限公司提供财务资助2000.00万元,由于旧改项目未最终落地,前述财务资助于2021年转至非关联方深圳信展投资控股有限公司,财信发展公司上述对外提供财务资助事项未签订协议,未履行审议程序并及时进行临时公告。财信发展公司于2024年3月20日召开第十一届董事会

第十一次临时会议,审议通过了《关于补充确认提供财务资助的议案》,并发布

《关于补充确认提供财务资助的公告》(2024-007号)对财务资助的审议程序及解决方式进行专项披露。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国·杭州中国注册会计师:

二〇二四年四月二十二日

第2页共7页仅为财信地产发展集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告后附之目

的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向

第三方传送或披露。

第3页共7页仅为财信地产发展集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告后附之目的而

提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

第4页共7页仅为财信地产发展集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告后附之目的而

提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

第5页共7页仅为财信地产发展集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告后附之目的而

提供文件的复印件,仅用于说明祝芹敏是中国注册会计师未经本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

第6页共7页仅为财信地产发展集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告后附之目的而

提供文件的复印件,仅用于说明何人玉是中国注册会计师未经本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

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