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大亚圣象:关于会计师事务所履职情况的评估报告

深圳证券交易所 03-31 00:00 查看全文

大亚圣象家居股份有限公司

关于会计师事务所履职情况的评估报告

大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报表和财务报告内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗

潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,

同行业上市公司审计客户2家。

(二)聘任会计师事务所履行的程序董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,公司于2025年3月26日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,后该议案于2025年4月18日经公司2024年度股东大会审议通过。

二、2025年度年审会计师事务所履职情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)按照中国注册会计师审计准则和其他相

关执业规范的要求,对公司2025年度财务报表及2025年12月31日的财务报1告内部控制的有效性进行了审计,对财务报表出具了标准无保留意见审计报告,

对财务报告内部控制出具了标准无保留意见审计报告,同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司2025年度营业收入扣除情况等

执行了相关工作,并出具了专项报告。

在审计过程中,立信会计师事务所(特殊普通合伙)制订并实施了合理的审计工作计划,执行了有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、风险判断、重要审计发现等事项与公司管理层和审计委员会进行了沟通。

三、总体评价经评估,公司认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司2025年度审计工作,出具的审计报告客观、完整。

大亚圣象家居股份有限公司

2026年3月27日

2

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