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中科三环:中科三环关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告

深圳证券交易所 03-28 00:00 查看全文

北京中科三环高技术股份有限公司

关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告

暨审计委员会履行监督职责情况的报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)第十四条规定,上市公司每年应当按要求披露对会计师事务所履职情况的评

估报告;第十五条规定,审计委员会应定期(至少每年)向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告。根据该要求,北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)对2025年度财务报告审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)的履职情况进行了评估,详情如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)基本情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股企业审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信会计师事务所拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信会计师事务所2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信会计师事务所为770家上市公司提供年报审计服务,审计收

费9.16亿元,同行业上市公司审计客户102家。

(二)投资者保护能力

截至2025年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(三)独立性和诚信记录

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督

管理措施43次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员153名。

二、2025年年审会计师事务所履职情况

在执行审计工作的过程中,立信会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、

年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

天健会计师事务所审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识

和从业资格,能够胜任本次审计工作。

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2025年年报工作安排,立信会计师事务所对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计,立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年度的经营情况,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

三、聘任会计师事务所履行的程序公司于2025年3月11日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了公司《关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务审计和内控审计机构,聘期一年。该事项已于2025年4月8日经公司2024年度股东大会审议通过。

四、审计委员会对会计师事务所的监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:1.2025年3月10日,公司召开了第九届董事会审计委员会2025年第二次会议,会上审议通过了《关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案》,公司董事会审计委员会查阅了立信会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信纪录,对该所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查,认为立信会计师事务所已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了

审计工作,执业能力胜任,出具的审计报告符合公司的实际情况,同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务审计和内控审计机构。

2.2025年12月29日,公司召开了第九届董事会审计委员会2025年第七次会议,在审阅立信会计师事务所提交的《中科三环2025年审计计划》后,就上述审计工作计划与立信会计师事务所项目负责人作了充分沟通,并达成一致意见,认为该计划制订详细、切实可行,符合实际工作的需要以及监管部门的规范性要求,可有力保障2025年度审计工作的顺利完成。

3.2026年3月13日,公司召开了第九届董事会审计委员会2026年第一次会议,各位委员听取了立信会计师事务所项目负责人对2025年度审计工作的总结报告,就审计结论、关键审计事项、内部控制执行情况、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况进行了充分的沟通和交流。

五、总体评价公司审计委员会严格依照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求,以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规章制度,全面发挥了作为专业委员会的职能作用。审计委员会深入审查了会计师事务所的资质和执业能力,并在年报审计期间与会计师事务所进行了全面深入的讨论和沟通,督促会计师事务所保证审计报告出具工作的及时性、准确性、客观性与公正性,切实执行了审计委员会对会计师事务所的监督责任。

公司对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往

审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,能够满足本公司审计工作的要求。

北京中科三环高技术股份有限公司2026年3月28日

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