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佛塑科技:佛塑科技2026年度财务预算报告

深圳证券交易所 03-28 00:00 查看全文

佛山佛塑科技集团股份有限公司

2026年度财务预算报告

特别提示:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称公司)2026年度财

务预算不构成公司对投资者的实质性承诺,财务预算能否实现受到全球经济形势变化、宏观政策调整、国内外市场需求状况等多种因素影响,存在较大不确定性。本报告尚须提交公司股东会审议。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、预算编制说明

公司在总结2025年经营情况和分析2026年经营形势的基础上,对市场环境和业务拓展计划进行综合分析,并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响,结合公司经营发展,谨慎编制2026年财务预算报告。

二、预算编制基本假设

(一)公司所遵循的有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环境未发生根本性的变化;

(二)现行主要税率、汇率、银行贷款利率等未出现剧烈波动;

(三)公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现,无重大变化;

(四)公司所处行业形势、市场行情未发生重大变化;

(五)无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

三、预算编制的基础和范围

(一)遵循新《企业会计准则》及相关指南的规定,针对企业经营活动编制财务预算;

(二)财务预算主体范围包括公司及控股子公司。

1截至2026年2月12日,公司发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技

有限公司(以下简称金力新能源)100%股权并向公司控股股东广东省广新控股集

团有限公司发行股份募集配套资金暨关联交易事项的资产过户、股份发行登记及

上市等工作已全部完成,金力新能源已成为公司全资子公司,纳入公司本年度预算主体范围。

四、2026年度主要预算目标

预计2026年实现营业收入较上年增长160%-180%。主要是金力新能源纳入公司预算主体范围,合并营业收入大幅增加。

五、确保预算完成的主要措施

2026年是公司“十五五”战略规划启动之年,公司将立足新起点,持续深

耕主责主业,围绕重点项目建设、构建创新生态、深化管理变革、提升数智化水平等方面开展各项工作,持续增强主业核心竞争力,加快培育发展新质生产力,持续提升市场占有率,提升运营管理效益,坚持党建引领,严守合规底线,夯实治理发展根基,全力以赴确保完成年度目标任务,推动公司高质量发展。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○二六年三月二十八日

2

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