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三联锻造:国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司2025年度内部控制评价报告的专项核查意见

深圳证券交易所 04-10 00:00 查看全文

国投证券股份有限公司

关于芜湖三联锻造股份有限公司

2025年度内部控制评价报告的专项核查意见

国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”或“保荐机构”)作为芜湖

三联锻造股份有限公司(以下简称“三联锻造”或“公司”)首次公开发行股票

并在主板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性法律文件的要求,对公司2025内部控制评价报告进行了核查,具体核查情况如下:

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及

相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制

1规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:芜湖三联锻造股份有限公司、芜湖万联新能源汽车零部件有限公司、芜湖顺联智能装备有限公司、芜湖亿联旋压科技有

限公司、芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司、温州三连汽车零部件有限公司、湖

州三连精密部件有限公司、黄山鑫联精工机械有限公司、 SANLIAN

TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的

100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、风险评估、采购管理、销售管理、存货管理、委外加工、固定资产管理、无形资产管理、筹资管理、资

金运营、研发管理、财务报告、信息与沟通、内部监督等。重点关注的高风险领域主要包括:采购业务、销售业务、对外担保、关联交易等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理

的主要方面,不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》

及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定,结合本公司的经营管理实际状况,组织开展内部控制评价工作并对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化,以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。

2公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的

认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。按照影响公司内部控制目标实现的严重程度,我们将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。重要缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷,是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。具体列示如下:

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的认定标准如下:

(1)定量标准缺陷等级重大缺陷重要缺陷一般缺陷资产总额潜在错报1)错报金额>资产1)资产总额的0.5%<1)错报金额≤资产

总额的1%错报金额≤资产总总额的0.5%

额的1%营业收入潜在错报2)错报金额>营业2)营业收入总额的2)错报金额≤营业

收入总额的1%0.5%<错报金额≤营收入总额的0.5%

业收入总额的1%

说明:以上各项参考指标之间是“或”的关系,只要有一项指标的潜在错报达到重大缺陷的认定标准,则该项缺陷应被认定为重大缺陷。

(2)定性标准公司财务报告内部控制缺陷定性标准主要从对财务报告的潜在影响出发考虑。具体特征及缺陷等级划分如下:

重大缺陷重要缺陷一般缺陷

(1)董事会或高管层指使、(1)未依照公认会计准则选指除上述重大缺陷、重要缺陷授意或默许编制虚假财务报择和应用会计政策;之外的其他财务报告控制缺

告;(2)注册会计师发现却未被陷。

(2)注册会计师出具否定意公司内部控制识别的当期财见或无法表示意见审计报务报告中的重大错报;

告;(3)对于非常规或特殊交易

(3)董事会和审计部门对公的账务处理没有建立相应的司的对外财务报告和财务报控制机制或没有实施且没有

3重大缺陷重要缺陷一般缺陷

告内部控制监督无效;相应的补偿性控制;

(4)其他具备合理可能性导(4)其他具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报的正财务报告中的虽然未达到内部控制缺陷。和超过重要性水平,但仍应引起董事会和管理层重视的错报的内部控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的认定标准如下:

(1)定量标准:

公司非财务报告内部控制缺陷定量标准主要根据控制缺陷可能造成直接经

济损失的金额,参照财务报告内部控制缺陷的定量标准执行。

(2)定性标准:

重大缺陷重要缺陷一般缺陷

(1)公司违反国家法律法规(1)重要业务和关键领域的指除上述重大缺陷、重要缺陷

并受到被限令行业退出、吊决策未开展风险评估、论证不之外的其他非财务报告内部

销营业执照、强制关闭等处充分;控制缺陷。

罚;(2)重要业务未执行公司制

(2)公司重大决策未按照法度和规章,造成公司经济损律法规和公司制度履行决策失;

程序;(3)关键岗位人员流失30%

(3)公司重要业务缺乏制度以上;

控制或制度体系失效;(4)子公司未建立恰当的内

(4)公司内部控制重大或重控制度,管理散乱。

要缺陷未得到整改;

(5)公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重。

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务

4报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明公司无其他内部控制相关重大事项说明。

五、会计师对公司2025年度内部控制的鉴证情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对三联锻造编制的2025年12月31日

与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告出具了《内部控制审计报告》容诚审字[2026]230Z0842号,会计师认为三联锻造于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

六、保荐机构核查程序及核查意见

保荐机构查阅了公司股东大会、董事会、监事会、审计委员会等会议记录,

2025年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度;查阅了会计师出具

的《内部控制审计报告》容诚审字[2026]230Z0842号;从公司内部控制环境、内

部控制制度的建设及实施等情况对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

经核查,保荐机构认为:

公司已经建立了相应的内部控制制度和体系,符合《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》及相关法律、法规和证券监管部门的相关规定;公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效

的内部控制,内部控制制度执行情况较好;公司董事会出具的2025年度内部控制评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

(以下无正文)5(本页无正文,为《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司

2025年度内部控制评价报告的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:

李扬张晔国投证券股份有限公司(盖章)

2026年4月8日

6

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