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运机集团:关于2024年年度报告、审计报告更正的公告

深圳证券交易所 06-14 00:00 查看全文

证券代码:001288证券简称:运机集团公告编号:2025-055

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于2024年年度报告、审计报告更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、更正事项概述

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日在巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年年度报告》、《2024 年年度审计报告》。经事后审查发现:

1、公司编制现金流量表时,本应将背书转让的银行承兑汇票分别从“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”2个项目中调减390707

497.21元,工作人员失误反而进行了调增,导致前述2个项目同时多计781414994.42元。

2、某业务按照净额法进行会计核算,工作人员编制现金流量表时未考虑净额法对

现金流产生影响,导致“销售商品、提供劳务收到的现金”少计117113556.59元、“购买商品、接受劳务支付的现金”少计94976677.45元,“支付的其他与经营活动有关的现金”少计22136879.14元。

以上原因综合导致合并现金流量表、母公司现金流量表及财务报表附注中部分数

据填列错误,该错误不影响现金流量表的经营活动产生的现金流量净额,需对上述公告中部分内容进行更正,本次更正信息不影响公司报告期财务状况、经营成果。现将具体情况公告如下:

二、更正事项的具体内容

(一)《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”

之“5、现金流”

变更前:

1项目2024年2023年同比增减

经营活动现金流入小计2027650329.72949009684.04113.66%

经营活动现金流出小计1785418981.46918865342.2294.31%

经营活动产生的现金流量净额242231348.2630144341.82703.57%

变更后:

项目2024年2023年同比增减

经营活动现金流入小计1363348891.89949009684.0443.66%

经营活动现金流出小计1121117543.63918865342.2222.01%

经营活动产生的现金流量净额242231348.2630144341.82703.57%

(二)《2024年年度报告》“第十节财务报告”之“二、财务报表”之“5、合并现金流量表”项目2024年度更正前2024年度更正后

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1927563944.621263262506.79

收到的税费返还33049294.7133049294.71

收到其他与经营活动有关的现金67037090.3967037090.39

经营活动现金流入小计2027650329.721363348891.89

购买商品、接受劳务支付的现金1414976068.80728537751.83

支付给职工以及为职工支付的现金158169494.71158169494.71

支付的各项税费36663332.1636663332.16

支付其他与经营活动有关的现金175610085.79197746964.93

经营活动现金流出小计1785418981.461121117543.63

经营活动产生的现金流量净额242231348.26242231348.26

(三)《2024年年度报告》“第十节财务报告”之“二、财务报表”之“6、母公司现金流量表”项目2024年度更正前2024年度更正后

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1510584351.651155667219.72

收到的税费返还32879612.4132879612.41

收到其他与经营活动有关的现金47706998.3647706998.36

经营活动现金流入小计1591170962.421236253830.49

购买商品、接受劳务支付的现金1188577231.14811523220.07

支付给职工以及为职工支付的现金114093172.61114093172.61

支付的各项税费28433114.6828433114.68

支付其他与经营活动有关的现金129294777.71151431656.85

经营活动现金流出小计1460398296.141105481164.21

经营活动产生的现金流量净额130772666.28130772666.28

(四)《2024年年度报告》“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”

之“60、现金流量表项目”之“(1)与经营活动有关的现金”之“支付的其他与经营活动有关的现金”

2变更前:

项目本期发生额上期发生额

保函保证金82028216.4510959149.84

费用性支出86828992.3658643270.81

其他6752876.9814629785.86

合计175610085.7984232206.51

变更后:

项目本期发生额上期发生额

保函保证金82028216.4510959149.84

费用性支出86828992.3658643270.81

其他28889756.1214629785.86

合计197746964.9384232206.51

(五)关于《2024年年度审计报告》对应数据的更正:鉴于上述(二)(三)(四)

对《2024年年度报告》之“第十节财务报告”的部分数据做了更正,现公司对《2024年年度审计报告》对应的内容同步进行更正,更正的具体内容与上述(二)(三)(四)更正的具体内容一致。具体详见更正后的《2024年年度审计报告(更正后)》。

三、审议情况

(一)董事会审计委员会意见2025年6月12日,公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于2024年年度报告、审计报告更正的议案》。经审议,董事会审计委员会认为:本次《2024年年度报告》、《2024年年度审计报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,更正后的信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会意见2025年6月13日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年年度报告、审计报告更正的议案》。经审议,董事会认为:本次《2024年年度报告》、《2024年年度审计报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,符合公司实际情况,更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股

3东利益,特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次更正事项。

(三)监事会意见2025年6月13日,公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2024年年度报告、审计报告更正的议案》。经审核,监事会认为:本次《2024年年度报告》、《2024年年度审计报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意本次更正事项。

四、其他说明

除上述内容更正外,公司《2024年年度报告》《2024年年度审计报告》的其他内容不变,《2024年年度报告(更正后)》、《2024年年度审计报告(更正后)》同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)。公司对因上述更正给投资者和年度报告使用者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司今后将加强定期报告编制过程中的审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年6月13日

4

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