绍兴兴欣新材料股份有限公司
关于会计师事务所履职情况的评估报告
2025年度,绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会
计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2025年度审计机
构,根据相关规定,公司对立信2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为立信资质等方面合规有效,能够满足公司审计工作的要求;履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,较好地完成了各项审计工作,具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况:
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗
潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,
同行业上市公司审计客户66家。2、投资者保护能力截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲裁)诉讼(仲裁)事诉讼(仲裁)被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)结果人件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的金亚科技、周旭辉、尚余500万生效判决,金亚科技对投资者损失投资者2014年报
立信元的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;
2017年半年度报告以及临时公告存
在证券虚假陈述为由对保千里、立
信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在
2016年12月30日至2017年12月
2015年重组、保千里、东北证券、29日期间因虚假陈述行为对保千里
投资者2015年报、20161096万元
银信评估、立信等所负债务的15%部分承担补充赔偿年报责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业
责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。3、诚信记录立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42
次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。
二、会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2025年年报工作安排,立信对公司2025年度财务报告及2025年
12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放
与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
在公司2025年年度报告审计过程中,立信积极配合公司开展年度审计工作,并严格遵守上市公司信息披露的时间要求。审计期间,立信围绕审计重点和关键事项,合理安排审计工作进度,持续向审计委员会汇报审计进展和阶段性成果,充分接受审计委员会的监督,确保审计工作有序推进并如期完成。
三、结论立信严格遵守注册会计师职业道德规范和审计准则的相关规定,建立了完善
的内部管理制度、政策及全面的质量管理体系。在2025年度审计过程中,各项质量管理措施均得到有效执行,审计团队勤勉尽责、恪尽职守,严格按照中国注册会计师审计准则的要求实施恰当的审计程序,为形成审计意见获取了充分、适当的审计证据,所出具的标准无保留意见审计报告均基于充分、适当的审计证据。
立信所出具的2025年度审计报告及内部控制审计报告,客观、公允地反映了公司2025年度的财务状况、经营成果及内部控制情况。
绍兴兴欣新材料股份有限公司
2026年3月31日



