江苏翔腾新材料股份有限公司
关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡会计师事务所”)作为公司2025年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天衡会计师事务所在2025年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,天衡会计师事务所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、聘任的会计师事务所基本情况
(一)基本信息
(1)机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:2013年11月4日
(3)组织形式:特殊普通合伙企业
(4)注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室
(5)经营范围:许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:企业管理咨询;财政资金项目预算绩效评价服务;财务咨询;税务服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
(6)首席合伙人:郭澳
(7)统一社会信用代码:913200000831585821
(8)人员信息:截至2025年末,合伙人数量:85人,注册会计师人数:338人,其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数:210人。
(9)财务信息:2025年度业务收入(经审计)为49572.28万元,其中审计
业务收入(经审计)43980.19万元,证券业务收入(经审计)15967.65万元。
(10)客户情况:2025年度审计上市公司客户92家:主要行业为计算机、通
信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。审计收费总额8338.18万元,本公司同行业上市公司审计客户为12家。
(二)项目组成员基本情况成为注册开始从事开始在本开始为本公近三年签署及姓名职务会计师时上市公司所执业时司提供审计复核过上市公间审计时间间服务时间司报告家数夏先锋项目合伙人2000年2000年2000年2024年9签字注册会陈梦佳2016年2011年2011年2025年4计师质量控制复徐春艳2014年2013年2013年2023年3核人
天衡会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、执业记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监
督管理措施(警示函)7次、自律监管措施5次、纪律处分2次。
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次(涉及4人)、
监督管理措施(警示函)10次(涉及20人)、自律监管措施5次(涉及11人)、
纪律处分3次(涉及6人)。
根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和行政处罚不影响天衡会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
签字项目合伙人夏先锋最近三年受到监管警示1次,签字注册会计师陈梦佳和项目质量控制复核人徐春艳近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、质量管理水平
(一)项目咨询
2025年年度审计过程中,公司就所有重大会计审计事项与天衡会计师事务所
项目团队进行了沟通,咨询事项均得到很好的解决方案和技术支持。
(二)意见分歧解决天衡会计师事务所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目
质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,天衡会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无分歧意见。
(三)项目质量复核
2025年年度审计过程中,天衡会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,
主要包括审计项目组内部复核、项目质量控制复核以及签发报告复核。审计项目组内部复核主要包括现场项目经理可以授权项目组高职级员工复核低职级员工的底稿,现场项目经理本人应当对重要的审计工作底稿逐页复核;项目质量控制复核人员应对项目组独立性以及审计风险的识别、应对措施是否恰当进行独立复核;
报告签发人应对审计工作底稿进行重点复核,并批准签发审计报告。
(四)项目质量检查天衡会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天衡会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
(五)质量管理缺陷识别与整改
天衡会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定《业务质量管理制度》,完善质量管理缺陷的监控,针对出现的缺陷由独立部门完成追责与持续跟进,以期达到整改效果。2025年年度审计过程中,天衡会计师事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、总体评价
公司认为天衡会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平能够满足公司2025年度审计工作的要求。天衡会计师事务所在公司2025年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观、公正、规范执业,按照审计计划完成审计工作,如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏翔腾新材料股份有限公司董事会
2026年4月27日



