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天奇股份:公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

深圳证券交易所 04-28 00:00 查看全文

天奇自动化工程股份有限公司

对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的要求,对2025年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)的履职情况进行了认真评估,具体情况如下:

一、2025年度会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、会计师事务所基本情况

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人

2025年末执业人注册会计师2363人

员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.88亿元

2025年(经审计)

审计业务收入26.01亿元业务收入

证券业务收入15.47亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和

2025年上市公司零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、(含 A、B 股)审 燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、涉及主要行业

计情况林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578家

2、投资者保护能力

1按照证监会行业分类,本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下:制造业(578),信息传输、软件和信息技术服务业(54),批发和零售业(18),水利、环境和公共设施管理业(13)电力、热力、燃气及水生产和供应业(12),科学研究和技术服务业(11),农、林、牧、渔业(10),文化、体育和娱乐业(10),建筑业(10),房地产业(9),租赁和商务服务业(8),采矿业(7),金融业(6),交通运输、仓储和邮政业(5),综合(4),卫生和社会工作(1),住宿和餐饮业(0)。天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原案件时被告主要案情诉讼进展告间

天健作为华仪电气2017年度、2019年华仪电已完结(天健需在5%投2024年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务气、东海的范围内与华仪电气

资3月6造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中证券、天承担连带责任,天健者日被列为共同被告,要求承担连带赔偿责健已按期履行判决)任。

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)

因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施

63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:邓华明,2012年起成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健会计师事务所执业,2021年起为本公司提供审计服务;

近三年签署天奇股份、中微半导、倍轻松、公元股份、昇辉科技、凯赛生物、明冠新材等上市公司年度审计报告。

签字注册会计师:马露露,2015年起成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,

2015年开始在天健会计师事务所执业,2023年起为本公司提供审计服务;近三年签署天奇

股份、倍轻松、公元股份等上市公司审计报告。

项目质量复核人员:陈彩琴,2006年起成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2006年开始在天健会计师事务所执业,2003年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核天奇股份、光华股份、恒生电子、永艺股份、每日互动、华生科技等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人邓华明、签字注册会计师马露露、项目质量控制复核人陈彩琴近三年不存在

因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管

理措施或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、续聘2025年度年审会计师事务所履行的程序

公司于2025年4月23日召开第九届董事会第二次会议,并于2025年5月15日召开

2024年度股东大会,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘天健会

计师事务所为公司2025年度审计机构。公司审计委员会及独立董事均已对此事项发表同意的审核意见。

三、2025年度审计会计师事务所履职情况

天健会计师事务所按照《审计业务约定书》,严格遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,并结合公司2025年度报告工作安排,对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行审计,同时针对公司2025年度募集资金存放、管理及使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2025年度营业收入扣除情况等进行专项核查,并出具了专项报告。

经审计,天健会计师事务所认为,公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计

重点、审计调整事项、初审意见等与公司审计委员会、公司管理层保持密切沟通,确保审计工作顺利推进。

四、总体评价经评估,公司认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作,审计行为规范有序、勤勉尽责,表达意见公允、合理,出具报告客观、完整、清晰、及时。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2026年4月28日

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