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巨轮智能:2025年董事会对会计师事务所履职情况评估报告

深圳证券交易所 04-30 00:00 查看全文

巨轮智能装备股份有限公司

董事会对会计师事务所履职情况的评估报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求,巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对会计师事务所2025年度履职情况

评估汇报如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)基本信息

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙),IAPA 执业会计师国际联盟成员所,前身为青岛市税务局于1994年组建的振青会计师事务所,1999年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司,2017年整合尤尼泰税务集团会计资源,更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司,2020年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准,转制为特殊普通合伙制会计师事务所,并进入证监会首批46家从事证券服务业会计师事务所备案名单。

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)拥有注册会计师二百多名,税务师、资产评估师、注册造价工程师、注册房地产估价师、高级会计师、高级工程师等中、高级技术职称人员占员工总数95%以上。2025年尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)共承担15家

1上市公司年报审计业务和41家挂牌公司审计业务,客户主要集中在制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业行业等。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025年4月23日召开了第八届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。同意续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,负责公司

2025年报审计工作。

公司于2025年5月28日召开的2024年度股东大会审议通过了

同意续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。

董事会审计委员会对该事项进行了事前审议,认为尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年度审计服务过程中,遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽职,按照约定认真完成对公司年度审计工作,建议公司继续聘任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构。

公司对会计师事务所的聘任程序符合国家和证券监督管理部门

的有关规定,合法有效。

三、2025年年审会计师事务所履职情况尤尼泰在2025年度为公司提供审计服务期间,严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,遵循独立、客观、公正的职业准则。在执行审计工作中,勤勉尽责,与公司管理层和治理层进行

2了必要的沟通,出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况

和经营成果,切实履行了审计机构的职责。

四、对会计师事务所履职的评估经评估,公司董事会认为尤尼泰振青在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

3

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