内部控制审计报告
南京港股份有限公司
容诚审字[2026]210Z0198 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
1幢10层1001-1至1001-26(100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]210Z0198号
南京港股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南京港股份有限公司(以下简称“南京港公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京港公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,南京港公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
1(此页无正文,为南京港股份有限公司容诚审字[2026]210Z0198 号内控审计报告之签字盖章页。)容诚会计师事务所中国注册会计师:
(特殊普通合伙)沈在斌(项目合伙人)
中国注册会计师:
奚澍
中国·北京中国注册会计师:
张亦弛
2026年4月22日
2年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检聆合格,继续有效一年.This certificate is valid for another year after
this renewal
!回
证书编号,No. of Certificate 110100321169 r`上
批准注册协会 .础honzcd 1n111u1e ofC?灶 苏省注册会计师协会发证日期年月日年月日
Date oflssuance Y d m id
202304
m y
28
淑淤
牢)
Hy 妄 -足
欢 6 ccU
8蘑怅
L
0 尝 压 l
U
u1
b
(
恙 oI W- l
M
U
长 N父5 8 lI
U
亲 l 洹 0£
3 压s- 歹 乞 十冗谥记守』 } )I 玄 '-2
eu
- U p
nq 斗 O 中u - .( J阀
oa }
3"
}1点
二 + ?> u111· *久 令? 0二云1 . o干 # s 书 T \\ 气 1p眉
-g
.



