关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字(2026)3600082号
目录起始页码专项审核报告汇总表非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表1关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
众环专字(2026)3600082号
上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“威尔泰”)2025年12月31日合并及公司的资产负债表,2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。
按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是威尔泰管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于威尔泰,并履行了职业道德方面的其他责任,我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计上海威尔泰工业自动化股份有限公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解威尔泰2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供上海威尔泰工业自动化股份有限公司2025年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
周齐
中国注册会计师:
林俊
中国·武汉2026年4月27日审核报告第1页共1页附表上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:上海威尔泰工业自动化股份有限公司金额单位:人民币万元其它关联资金往占用方与上市公上市公司核算的2025年初占用资2025年度占用累计发生2025年度占用资金2025年度偿还2025年末占用资
来资金占用方名称占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目金余额金额(不含利息)的利息(如有)累计发生额金余额
上海紫江国际贸易有限公司132.5310.92货款经营性占用
控股股东、实际
控制人及其附属宜昌紫泉饮料工业有限公司0.21货款经营性占用企业
安徽紫江喷铝环保材料有限公司6.80货款经营性占用
小计——————139.3311.13————
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计——————————其他关联方及附属企业
小计——————————
总计——————139.3311.13————往来性质(经非经营性资金占往来方与上市公上市公司核算的2025年初往来资2025年度往来累计发生2025年度往来资金2025年度偿还2025年末往来资
资金往来方名称往来形成原因营性往来、非经
用司的关联关系会计科目金余额金额(不含利息)的利息(如有)累计发生额金余额营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业
总计——————————
说明:控股股东、实际控制人及其附属企业2025年末资金占用余额因处置仪器仪表业务转出
公司负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:



