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东华软件:关于拟续聘会计师事务所的公告

公告原文类别 2024-04-12 查看全文

证券代码:002065证券简称:东华软件公告编号:2024-023

东华软件股份公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,本事项尚需公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财”)具备从

事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,为公司提供了

2023年度审计服务。在过去的审计服务中,中兴财严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,按进度完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司拟续聘中兴财为公司2024年度财务审计机构,聘期一年,审计费用不超过180万元。

二、拟续聘任会计师事务所的概况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月13日

组织形式:特殊普通合伙注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2号万通金融中心 A座 24层

首席合伙人:姚庚春

人员信息:截至2023年12月31日,合伙人数量183人,注册会计师数量

823人;注册会计师中有359人签署过证券服务业务。

业务信息:2022年度业务收入总额(经审计)为100960.44万元,其中审计业务收入(经审计)为88394.40万元,证券业务收入(经审计)为41145.89万元。出具2022年度上市公司年报审计客户数为92家,审计费用为13026.50万元。主要行业涉及房地产业、通用设备制造业、商务服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

2022年度承做软件和信息技术服务业的上市公司审计家数为4家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,中兴财光华会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险,2022年末职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为人民币

17740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险

基金计提或职业保险购买均符合相关规定。中兴财光华会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6

次、监督管理措施25次、自律监管措施0次和纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律

监管措施0次,纪律处分3次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:许满库,中国注册会计师,1996年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年开始在中兴财光华会计师事务所执业,2023年1月开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司15家.项目质量控制复核人员:王新文,中国注册会计师,2008年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计,2012年开始在中兴财光华会计师事务所执业,2023年1月开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司6家。

签字注册会计师:高金刚,中国注册会计师,2017年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2022年开始在中兴财光华会计师事务所执业,2023年1月开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司1家。

2、诚信记录

拟聘任的项目合伙人许满库近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业

行为受到刑事处罚0次,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚0次、监督管理措施1次,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分0次。所受到的监督管理措施为吉林省证监局于2023年5月

19日做出的关于许满库在吉林省差旅天下网络技术股份有限公司2019-2021年

度财务报表审计项目的警示函(吉证监决〔2023〕10号)。

拟聘任的项目质量控制复核人王新文、签字注册会计师高金刚近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人、签

字注册会计师等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终审计收费。本期拟收取审计费用180万元,其中年报审计费用100万元,内控审计费用20万元,其他报告审计费用60万元。

三、本次续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会审议情况

公司第八届董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

进行了审查,认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)所具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意向董事会建议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度财务报告审计服务。

(二)董事会及监事会审议情况公司于2024年4月11日召开的第八届董事会第十七次会议以及第八届监事

会第八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财

光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过并签署相关协议之日起生效。

四、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议;

2、第八届监事会第八次会议决议;

3、会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系

方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

东华软件股份公司董事会二零二四年四月十二日

免责声明

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