国轩高科股份有限公司
内部控制审计报告
苏亚审内〔2025〕8号
审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
地 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159号正太中心 A座 14-16楼
邮编:210019
传真:025-83235046
电话:025-83235002
网 址:www.syjc.com
电子信箱:info@syjc.com特殊普
苏亚金诚会计师事务所(通合伙)
苏亚审内〔2025〕8号内部控制审计报告
国轩高科股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国轩高科股份有限公司(以下简称国轩高科)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国轩高科董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对国轩高科财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
1四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,国轩高科于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
苏亚金诚会计师事务所中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国南京市二○二五年四月二十四日
2证书序号0012220
说明.、《会计师平务所执业证书》是证明持有人经财政.会 a1i . *j. ~I 垒 t 部门依法审批.准予执行注册会计师法定业务的凭证。
执业证2、《会计师军务所执业证书》记载平项发生变动的.应当向财政部门申请换发。
名称:3、《会计师平务所执业证书》不得伪造、涂改`出
租`出借、转让。
首席合伙人:4、会计师枣务所终止或执业许可注销的.应当向财偿从才
主任会计师:政部门交回《会计师军务所执业证书》。
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南京市过扔区泰山路159号正太中心A座1 4- ·卢辛-- 一·- -: ~'. 今··.
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批准执业义号: 苏负才会 [20l3146号
批准执业 日 期: 20: 3年 1 1 月 oe 曰 中华人民共和国财政部制



