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万邦德:监事会关于对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告专项说明》的意见

深圳证券交易所 04-29 00:00 查看全文

万邦德 --%

万邦德医药控股集团股份有限公司监事会

关于对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告专项说明》的意见

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓国际”)

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”“万邦德”)2024年度内部控制情况进行了审计,出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》,监事会对上述事项发表意见如下:

监事会认为董事会出具的《董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》客观反映了公司内部控制的实际情况。后续,监事会将持续督导董事会与管理层强化内部控制管理,推进内控体系的健全完善,确保内控制度严格执行与有效落实,切实提升公司内控管理水平,保障全体股东合法权益。

万邦德医药控股集团股份有限公司监事会

2025年4月29日

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