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三变科技:关于续聘2026年度审计机构的公告

深圳证券交易所 04-25 00:00 查看全文

关于续聘2026年度审计机构的公告

证券代码:002112证券简称:三变科技公告编号:2026-016

三变科技股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开了第八届董事

会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘立信会

计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构,该议案尚需提交公司股东会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年01月24日组织形式特殊普通合伙注册地址上海市黄浦区南京东路61号四楼首席合伙人朱建弟上年末合伙人数量300人上年末执业注册会计师2523人人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802人

业务收入总额50.00亿元

2025年业务收入(未审计业务收入36.72亿元经审计)

证券业务收入15.05亿元客户家数770家

审计收费总额9.16亿元

2025年上市公司(含A、B 股)审 制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和

计情况涉及主要行业信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气

及水生产和供应业、金融业及建筑业

第1页共5页关于续聘2026年度审计机构的公告本公司同行业上市公司审计客户家数47家

注:立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年业务收入审计收费总额未经审计。

2.投资者保护能力

截至2025年末,立信会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1.71亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过10.50亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

立信近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

起诉(仲被诉(被仲裁)诉讼(仲裁)诉讼(仲诉讼(仲裁)结果裁)人人事件裁)金额部分投资者以证券虚假陈述

责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金金亚科技、周旭尚余500投资者2014年报亚科技对投资者损失的

辉、立信万元

12.29%部分承担赔偿责任,立

信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报

告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证

券虚假陈述为由对保千里、立

保千里、东北证2015年重组、信、银信评估、东北证券提起

1096万

投资者券、银信评估、2015年报、民事诉讼。立信未受到行政处元

立信等2016年报罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所

负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立

第2页共5页关于续聘2026年度审计机构的公告

起诉(仲被诉(被仲裁)诉讼(仲裁)诉讼(仲诉讼(仲裁)结果裁)人人事件裁)金额

信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资

者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业

责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措

施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1.基本信息

何时开何时开始何时成何时开近三年签署或复始从事为本公司项目组成员姓名为注册始在本核上市公司审计上市公提供审计会计师所执业报告情况司审计服务近三年签署过报

喜鸟、梅轮电梯、

杭州园林、广宇集项目合伙人蔡畅2006年2005年2006年2025年团、森马服饰等多家上市公司审计报告。

近三年签署过梅

签字注册会轮电梯、夜光明等吴宏量2016年2015年2016年2025年计师多家上市公司审计报告。

近三年签署过香

飘飘、泰坦股份、

质量控制复久盛电气、托普云陈小金2010年2008年2010年2025年核人农、美诺华、神通科技等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

第3页共5页关于续聘2026年度审计机构的公告

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑

事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

立信会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2026年审计费用拟为:财务报告审计费用40万元,内部控制审计费用10万元。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充

分的了解,在查阅了立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录后,认可立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序公司董事会于2026年4月23日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2026年度审计机构,本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任2025年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议

2、公司第八届董事会审计委员会第二次会议决议特此公告。

第4页共5页关于续聘2026年度审计机构的公告三变科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

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