宁波康强电子股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计报告
中汇会审[2026]2748号
宁波康强电子股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁波康强电子股份有限公司(以下简称康强电子公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康强电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,康强电子公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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中汇会计事务所(特殊通合伙)
中国·杭州
中国注册会计师:
报告日期:2026年3月27日
3111示记
M验具税0业计会其展的开证中记理规,.,
姓 名 章磊
Sex出生日期Dateofbirth工作单位 1981-09-19资,融的金伙)
Workingunit身份证号码Identity card No. 3301048109T9353
1M M 1℃ 2℃
杨春炬会员编号33000140366
年度检验登记AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthis renewal.
证书编号: 330000140366
No.ofCertificate
批准注册协会: Authorized Institute ofCPAs 浙江省注册会计师协会



