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安纳达:内部控制审计报告

深圳证券交易所 03-25 00:00 查看全文

安纳达 --%

内部控制审计报告

安徽安纳达钛业股份有限公司容诚审字[2026]230Z0409号

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)中国-北京

内部控制审计报告

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至/1001-26(100037)TEL:010-66001391FAX:010-66001392E-mailbj@rsmchina.com.cn

容诚审字[2026]230Z0409号

安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“安纳达”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安纳达董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,安纳达于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为安徽安纳达钛业股份有限公司容诚审字[2026]230Z0409号审计报告之签字盖章页。)

睿诚会计师事务

持殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

杨晓龙

熊寿康

中国北京

中国注册会计师:

2026年3月23日

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证书编号:No.cfCertificate 110100320422

年度检验登记Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年,This certificate is valid for another year afterthis renewal.

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年度检验登记AnnualRenewal Registration

本证书经检验合格,维续有效一年This certificate is valid for anotheryenr afterthis renewal.

Aulthrizd stit 发证日期:Date ofIssuance PM014-06-234 月

本证书经金验合格,账付效一年。

This cert isvalid foraptheryear after

2021年1月30日

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证书编号: -110100321397

批摊注册协会安徽省注册会计师协会

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谢骏

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