内部控制审计报告
安徽安纳达钛业股份有限公司容诚审字[2026]230Z0409号
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)中国-北京
内部控制审计报告
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容诚审字[2026]230Z0409号
安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“安纳达”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安纳达董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,安纳达于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为安徽安纳达钛业股份有限公司容诚审字[2026]230Z0409号审计报告之签字盖章页。)
睿诚会计师事务
持殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国注册会计师:
杨晓龙
熊寿康
中国北京
中国注册会计师:
2026年3月23日
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证书编号:No.cfCertificate 110100320422
年度检验登记Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年,This certificate is valid for another year afterthis renewal.
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年度检验登记AnnualRenewal Registration
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Aulthrizd stit 发证日期:Date ofIssuance PM014-06-234 月
本证书经金验合格,账付效一年。
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2021年1月30日
E6 5 期位= ,℃6-二份
AnnualRtnewalRegistration
证书编号: -110100321397
批摊注册协会安徽省注册会计师协会
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谢骏



