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实益达:会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

深圳证券交易所 04-21 00:00 查看全文

实益达 --%

深圳市实益达科技股份有限公司

会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,公司对会计师事务所2025年度履职情况进行评估。具体情况如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量250人上年末执业人员注册会计师2363人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额26.69亿元2024年(经审审计业务收入25.63亿元

计)业务收入

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,

2024年上市公电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研司(含 A、B股) 究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,涉及主要行业

审计情况房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578家

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)具

有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年度、2019年度已完结(天健年报审计机构,因华仪需在5%的范围华仪电气、东电气涉嫌财务造假,在内与华仪电气投资者2024年3月6日

海证券、天健后续证券虚假陈述诉承担连带责

讼案件中被列为共同任,天健已按被告,要求承担连带赔期履行判决)偿责任。

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业

行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字项目签字注册会计师项目质量复核人员注册会计师姓名叶涵张娟宁一锋何时成为注册会计师2015年2020年2008年何时开始从事上市公

2015年2017年2005年

司审计何时开始在本所执业2019年2020年2008年何时开始为公司提供

2024年2024年2024年

审计服务近三年签署了长盈近三年签署了新益近三年签署了拱东

近三年签署或复核上精密、格林精密、昌、

医疗、九洲药业、祥市公司审计报告情况骏鼎达等上市公司好想你等上市公司和实业等审计报告年审计报告年审计报告

2.诚信记录

项目合伙人叶涵、签字注册会计师张娟、项目质量复核人宁一锋近三年不存

在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(三)聘任会计师事务所履行的程序2025年4月18日,公司召开第七届董事会第八次会议审议了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构,2025年根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费,预计与上一期审计费相比变化不超过20%。该议案经公司2024年度股东大会审议通过。

(四)质量管理水平

1、质量控制制度

天健会计师事务所建立了较为完善的业务质量(风险)控制体系和技术支持体系,为业务项目的质量提供了可靠的基础。2025年年度审计过程中,天健会计师事务所遵守职业道德规范,严格遵守相关法律法规和中国注册会计师审计准则的规定,公正地出具了专业报告。

2、项目质量复核

审计过程中,天健会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、项目质量控制复核以及签发报告复核等。

3、意见分歧解决

天健会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制,天健会计师事务所明确规定,在意见分歧得到解决之前,不得出具相关业务报告。2025年年度审计过程中,天健会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

4、质量管理缺陷识别与整改

天健会计师事务所根据注册会计职业道德规范和审计准则的有关规定,完善了质量管理缺陷的监控,针对出现的缺陷由独立部门完成追责与持续跟进,以期达到整改效果。2025年年度审计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

(五)具体工作方案

2025年年度审计过程中,天健会计师事务所针对公司的服务需求及被审计

单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括货币资金及借款、以公允价值计量的金融资产-权益工具投资、存货及成本、营业收入及应收账款等。天健会计师事务所全面配合公司审计工作,充分满足公司报告披露时间要求。天健会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

(六)人力及其他资源配备

天健会计师事务所配备了专业的审计团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人、项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。

(七)信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了事务所在信息安全管理中的责任义务。天健会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全

控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

二、2025年年审会计师事务所履职情况天健会计师事务所对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司内部控制、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了相应的专项报告,在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险评估

与应对、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。天健会计师事务所经审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量,天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告;同时,天健会计师事务所认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、总体评价经评估,本公司认为,天健会计师事务所作为本公司2025年度审计机构,审计过程中勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的原则,公允地发表了审计意见,表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、公正、完整,切实履行了审计机构应尽的职责。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

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