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北斗星通:对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

深圳证券交易所 03-26 00:00 查看全文

北京北斗星通导航技术股份有限公司

对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请大华会计师

事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)作为2025年度财务报告及内

部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等规定和要求,公司对大华所2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为大华所在资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)成立于1985年,2012年2月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101,首席合伙人为杨晨辉。截至2024年12月31日合伙人150人,注册会计师887人(其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人)。大华所在国内重要城市设立了30家分支机构。2024年度业务总收入21.07亿元、审计业务收入18.99亿元、证券业务收入8.05亿元。

二、2025年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》的约定,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排,大华所对公司2025年度财务报告及

2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集

资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。

经审计,大华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》

1和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大华所出具了标准无保

留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,大华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、

年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、公司对会计师事务所履职情况的评估经评估,公司认为大华所具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,严格遵守《中国注册会计师审计准则》等规定,在公司2025年年度的审计工作中,大华所能够遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司审计相关工作,出具的各项报告真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026年3月24日

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