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宁波东力:监事会对公司2024年度内部控制评价报告的审核意见

深圳证券交易所 04-29 00:00 查看全文

宁波东力股份有限公司

监事会关于公司2024年度内部控制评价报告的审核意见

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求,并结合公司

内部控制制度,宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)监事会认真审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》,发表审核意见如下:

监事会认为公司内部控制制度健全且能有效运行,公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。

监事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

宁波东力股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日

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