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海亮股份:浙江海亮股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告

公告原文类别 2024-04-30 查看全文

浙江海亮股份有限公司

对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健2023年度审计履职情况进行评估。经评估,公司认为天健资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:

一、资质条件

天健基本情况如下:

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末执业人注册会计师2272人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人

业务收入总额34.83亿元2023年(经审审计业务收入30.99亿元

计)业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数675家

审计收费总额6.63亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务

2023年上市公业,批发和零售业,电力、热力、燃气及司(含 A、B股)

水生产和供应业,水利、环境和公共设施审计情况

涉及主要行业管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等本公司同行业上市公司审计客户家数513

二、执业记录

1、基本信息

2023年年报审计项目组基本情况如下:

近三年签署或复何时开始何时开始为何时成为注何时开始在核上市公司审计项目组成员姓名从事上市本公司提供册会计师本所执业报告情况(写明上公司审计审计服务市公司简称)近三年签署安科

瑞、宏昌科技、同项目合伙人陈瑛瑛2008年2006年2008年2022年星科技等上市公司年度审计报告近三年签署安科

瑞、宏昌科技、同陈瑛瑛2008年2006年2008年2022年签字注册会星科技等上市公司年度审计报告计师近三年签署安科姜冬烽2020年2015年2020年2023年瑞上市公司年度审计报告近三年签署东阳

项目质量控光、华西证券、川彭卓2015年2007年2019年2022年制复核人能动力等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、质量管理水平1、项目咨询

2023年年度审计过程中,天健就公司重大会计审计事项与技术标准部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

2、意见分歧解决

天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中,天健就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3、项目质量复核

审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、部门复核、专业技术复核、独立项目质量复核以及项目合伙人签发复核。

4、项目质量检查

天健质控部门负责对质量管理体系的监督、整改和运行承担责任。天健质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

5、质量管理缺陷识别与整改

天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接

受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面

都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。

综上,2023年年度审计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

2023年年度审计过程中,天健针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、应收账款减值、长期资产核算、存货核算、货币资金、长短期借款、金融工具、合并报表、关联方交易等。天健全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

五、人力及其他资源配备

天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目合伙人由权益合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计经理担任。

六、信息安全管理公司在业务约定书中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定了涵盖业务工作底稿管理、信息工作管理、档案管理、保密管理等系统性的

信息安全控制制度。在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

七、风险承担能力水平

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

八、总体评价

公司审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度

进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

浙江海亮股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十八日

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