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三力士:监事会对公司2024年度内部控制评价报告的审核意见

深圳证券交易所 04-29 00:00 查看全文

三力士 --%

三力士股份有限公司监事会

对公司2024年度内部控制评价报告的意见

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规则制度的要求,三力士股份有限公司(以下简称“公司”)按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行,保证了经营管理的合法合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

公司2024年度内部控制的评价报告内容真实、准确,客观地反映了公司内部控制体系的建设和执行的情况,体现了公司组织架构完善,制度健全,公司相关内部控制制度完善、合理且运行有效。监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议。

三力士股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日

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