行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

奥维通信:董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明

公告原文类别 2024-04-26 查看全文

奥维通信股份有限公司董事会

关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的

专项说明

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”、“奥维通信”)聘请容诚会计师

事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)对公司2023年度内部控制进行了审计,并出具了《奥维通信股份有限公司内部控制审计报告》(容诚审字[2024]110Z0054号),公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。

具体情况说明如下:

一、非财务报告内部控制的重大缺陷原文

在内部控制审计过程中,我们注意到奥维通信的非财务报告内部控制存在重大缺陷。

2023年10月,奥维通信收到战略支援部队参谋部战勤计划局出具的《违规处罚决定书》(战参计【2023】1128号),公司在参加多功能厅系统升级改造项目(2020-JY02-W2014)采购活动中存在围标串标的违规行为。根据《军队物资工程服务供应商管理规定》(军后采[2016]512号)第三十二条、第三十九条,《关于进一步加强军队采购供应商和评审专家监督管理的通知》(军后采[2020]253号)第八条规定,给予奥维通信3年内禁止参加军队采购活动,原法定代表人李继芳控股或管理的其他企业3年内禁止参加军队采购活动,奥维通信项目代理人张道纲3年内禁止代理其他供应商参加军队采购活动的处罚,自2023年10月13日起生效。

由于存在上述重大缺陷,我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是,我们并不对奥维通信的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

二、公司董事会对非财务报告内部控制重大缺陷的说明

公司董事会同意容诚对公司2023年非财务报告内部控制重大缺陷的意见,认为该意见客观、真实反映了2023年度公司内部控制的实际情况,上述事项不会影响公司财务报告内部控制的有效性。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会认为:公司结合自身实际情况,建立健全了覆盖公司主要经营活动的内部控制制度,但存在执行过程中未能有效执行的情形,导致非财务内部控制存在重大缺陷。公司董事会将继续按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求,结合公司发展的实际需要,不断加强内部控制制度建设和内部控制管理,增强内部控制的执行力,有效提高公司风险防范能力,促进公司稳步、健康发展。

三、公司董事会采取的整改措施

2023年度公司收到战略支援部队参谋部战勤计划局出具的《违规处罚决定书》(战参计【2023】1128号),公司在参加多功能厅系统升级改造项目

(2020-JY02-W2014)采购活动中存在围标串标的违规行为。《决定书》中提及的

串标行为是参与该项目代理人张道纲的个人行为,张道纲已于2022年6月离职;时任部门经理张立民及主管领导陶林均已离职。公司收到该《决定书》后,对该事项高度重视,充分吸取教训,对此前历史问题进行了深入剖析,公司强化内部管理和完善投标管理制度及流程,坚决杜绝类似情况发生。

公司将以本次整改为契机,进一步加强董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员对相关制度的学习,强化责任意识和风险意识,切实履行工作职责;同时,完善公司制度体系,持续强化内部审计监督,提升内部控制执行有效性,以防范经营管理中的风险,维护公司及全体股东的合法权益,促进公司健康、稳定、可持续发展。

奥维通信股份有限公司董事会

2024年4月24日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈