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民和股份:内部控制审计报告

深圳证券交易所 00:00 查看全文

山东民和牧业股份有限公司内部控制审计报告书

地址:北京市丰台区丽泽路20号丽泽S0H0 B座20层 邮编:100073

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内部控制审计报告

中兴华内控审计字(2026)第010004号

山东民和牧业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山东民和牧业股份有限公司(以下简称“民和股份公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、民和股份公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是民和股份公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,民和股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为《山东民和牧业股份有限公司内部控制审计报告书》中兴华内控审计字(2026)第010004号之签字盖章页)

中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师:朱颖平(项目合伙人)

中国·北京 中国注册会计师:李俊霞

2026年3月26日

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