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大东南:年度关联方资金占用专项审计报告

深圳证券交易所 04-26 00:00 查看全文

大东南 --%

浙江大东南股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况专项报告

2024年度关于对浙江大东南股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2025]第 ZF10507 号

浙江大东南股份有限公司全体股东:

我们审计了浙江大东南股份有限公司(以下简称“大东南”)2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动

表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于2025年4月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10505 号的无保留意见审计报告。

大东南管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2024年度非经营性资金占

用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是大东南管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解大东南2024年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告第1页本报告仅供大东南为披露2024年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师:姚丽强(特殊普通合伙)

中国注册会计师:乐科源

中国·上海二〇二五年四月二十四日专项报告第2页浙江大东南股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:元占用方与上市公上市公司核算2024年期初占用2024年度占用累计发2024年度占用资金2024年度偿还累2024年期末占用资占用形成非经营性资金占用资金占用方名称占用性质

司的关联关系的会计科目资金余额生金额(不含利息)的利息(如有)计发生金额金余额原因

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计--

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计--其他关联方及其附属企业小计总计往来性质往来方与上市公上市公司核算2024年期初往来2024年度往来累计发2024年度往来资金2024年度偿还累2024年期末往来资往来形成其它关联资金往来资金往来方名称(经营性往来、非经营司的关联关系的会计科目资金余额生金额(不含利息)的利息(如有)计发生金额金余额原因性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业

上市公司的子公司及其附属浙江绿海新能源科技有限公司子公司其他应收款759618061.4598689766.23717958513.25140349314.43往来款非经营性往来

企业杭州大东南高科新材料有限公司子公司其他应收款82169600.3982169600.39往来款非经营性往来其他关联方及其附属企业本表已于2025年4月24日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):骆平主管会计工作负责人:钟民均会计机构负责人:许海芳汇总表第1页

免责声明:本页所载内容来旨在分享更多信息,不代表九方智投观点,不构成投资建议。据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。

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