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万马股份:关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

深圳证券交易所 04-23 00:00 查看全文

浙江万马股份有限公司

关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控

制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》

等规定和要求,公司对致同所2025年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)基本信息

机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年12月22日

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

截至2025年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人244名,注册会计师1361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水

生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86亿元。

(二)项目组成员基本情况

拟任项目合伙人:于涛,2000年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2008年开始在致同所执业;2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

1签字注册会计师:纪文凤,2021年成为注册会计师,2015年开始从事上市

公司审计,2020年开始在致同所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告1份、挂牌公司审计报告0份。

项目质量控制复核人:赵娟娟,2007年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2012年开始在致同所执业,近三年签署上市公司审计报告11份、新三板挂牌公司审计报告13份。近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告7份。

(三)聘任会计师事务所履行的程序公司于2025年4月17日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会

第二十次会议分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘致

同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。该议案于2025年5月12日经2024年度股东大会审议通过。

二、2025年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2025年年报工作要求,致同所对公司2025年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了审计报告;同时出具了《2025年度内部控制审计报告》和《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

在执行审计工作的过程中,致同所严格按照审计准则的要求,就独立性、审计工作范围、审计方案和计划、年报审计工作重点及风险评估程序、总体审计结

论等与公司管理层和治理层进行了沟通,有效地提升了工作的准确性。

致同所出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司对会计师事务所履职的评估情况经评估,公司认为致同所在资质条件、执业记录等方面符合公司审计工作的要求。在年度审计过程中严格遵守法律法规和职业道德准则,履职能够保持独立性,按时完成了公司2025年度审计相关工作。审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰,确保了审计工作的质量和独立性。

浙江万马股份有限公司董事会

2026年4月23日

2

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