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世联行:关于续聘2025年度审计机构的公告

深圳证券交易所 10-11 00:00 查看全文

世联行 --%

证券代码:002285证券简称:世联行公告编号:2025-035

深圳世联行集团股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月30日召

开2025年第五次审计委员会、2025年10月10日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序

伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数

10021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同

行业上市公司审计客户10家。

2.投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)诉讼(仲裁)事诉讼(仲裁)被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)结果人件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠

纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效金亚科技、周旭辉、尚余500万判决,金亚科技对投资者损失的投资者2014年报

立信元12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;

2017年半年度报告以及临时公告存

在证券虚假陈述为由对保千里、立

信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人

2015年重组、保千里、东北证券、民法院判令立信对保千里在2016年投资者2015年报、20161096万元

银信评估、立信等12月30日至2017年12月29日期年报间因虚假陈述行为对保千里所负债

务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的起诉(仲裁)诉讼(仲裁)事诉讼(仲裁)被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)结果人件金额

会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、

自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1.基本信息

注册会计师执业开始从事上市公开始在本所执开始为本公司提项目姓名时间司审计时间业时间供审计服务时间

项目合伙人姜干2001-12-112001年2011年2024年签字注册会计师钟松林2012-12-202012年2012年2024年质量控制复核人彭敏琴2014-10-102014年2014年2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况

姓名:姜干时间上市公司名称职务

2024年广东粤运交通股份有限公司项目合伙人

2023年广东粤运交通股份有限公司项目合伙人

2022年广东粤运交通股份有限公司项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况

姓名:钟松林时间上市公司名称职务

2024年深圳世联行集团股份有限公司签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况

姓名:彭敏琴时间上市公司名称职务

2024年广州中海达卫星导航技术股份有限公司项目合伙人

2024年广州瑞松智能科技股份有限公司项目合伙人时间上市公司名称职务

2023年广州中海达卫星导航技术股份有限公司项目合伙人

2022年广州中海达卫星导航技术股份有限公司项目合伙人

2023年广州瑞松智能科技股份有限公司项目合伙人

2022年广州瑞松智能科技股份有限公司项目合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3.审计收费

公司2024年度财务报告和内控审计服务费用为160万元(含税费),审计收费的定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量,以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士根据本公司2025年的

实际业务规模、所处行业的市场情况和会计处理复杂程度等多方面因素,与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)2025年9月30日,公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议审议

通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解,对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司续聘会计师事务所理由恰当

性等方面进行了审查,认为公司续聘会计师事务所理由恰当,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务职业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力能够满足公司2025年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。因此,董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并将该议案提交董事会审议。(二)2025年10月10日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司董事长及其授权人士根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

(三)本次续聘审计机构事项尚需提交股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十一日

免责声明:本页所载内容来旨在分享更多信息,不代表九方智投观点,不构成投资建议。据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。

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