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太阳电缆:关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

深圳证券交易所 04-10 00:00 查看全文

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)聘请华兴会计师事务

所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)作为公司2025年度财

务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,公司对华兴会计师事务所2025年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下:

一、会计师事务所的基本情况

华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。

2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,

更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼,首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人

73名、注册会计师332名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过185人。

华兴会计师事务所2024年度经审计的收入总额为37037.29万元,其中审计业务收入35599.98万元,证券业务收入19714.90万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业,化学原料和化学制品制造业,电气机械和器材制造业,专用设备制造业,医药制造业等)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,住宿和餐饮业,房地产业,水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额(含税)为13622.69万元,其中本公司同行业(制造业)上市公司审计客户74家。

二、执业信息

华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施

1次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业

人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

项目合伙人林霞、签字注册会计师李卓良,近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人叶如意于2025年3月被中国证券监督管理委员会江苏

监管局出具警示函一次,该监管措施不涉及本公司审计业务。除此之外,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚。

华兴会计师事务所所有的员工未在本公司任职,并未获取除法定审计费用以外的任何现金及其他形式的经济利益,华兴会计师事务所与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况,也不存在密切经营关系,华兴会计师事务所及审计小组成员与本公司、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。年度审计过程中,华兴会计师事务所及审计小组成员始终保持形式上和实质上的双重独立,符合职业道德基本原则中关于独立性的要求。

三、聘任会计师事务所履行的程序公司于2025年5月13日召开2024年度股东大会,会议审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

四、质量管理水平1.项目咨询

2025年年度审计过程中,华兴会计师事务所就公司重大会计审计事项及时

与专业技术部门咨询,有效解决公司重点难点问题。

2.意见分歧解决

华兴会计师事务所依据相关法律法规及行业规范,制定了明确的意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,必须依照既定程序,及时向专业技术部负责人进行咨询。在专业意见分歧解决之前严禁出具任何报告。2025年度审计过程中,华兴会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项,通过充分的沟通、研讨与专业判断最终达成一致意见。在整个审计过程中,未出现任何无法解决的意见分歧。

3.项目质量复核

华兴会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计小组内部复核、独立项目质量复核以及质量控制部门复核。

4.项目质量检查

华兴会计师事务所质量控制部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。华兴会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。

5.质量管理缺陷识别与整改

华兴会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成华兴会计师事务所完整、全面的质量管理体系。在审计过程中,华兴会计师事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

五、工作方案华兴会计师事务所在进场审计前对审计范围、时间安排、报告目标等事项制

定了详细且全面的审计工作方案。方案围绕着重点审计领域及重大事项展开,包括销售收入确认、存货成本管理与核算、关联方交易、资产减值准备计提的充分

性和适当性、套期保值等重要项目。

华兴会计师事务所全面配合公司的审计工作,严格按照既定审计计划完成各项审计程序,确保公司年度报告及时、准确地披露。

六、人力及其他资源配备

项目合伙人:林霞,注册会计师,1995年起取得注册会计师资格,1997年起从事上市公司审计,1992年开始在华兴会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核了海峡环保、睿能科技、招标股份、龙洲股份等6家上市公司审计报告。

本期签字注册会计师:李卓良,注册会计师,1998年起取得注册会计师资格,1995年起从事上市公司审计业务,1995年开始在华兴会计师事务所执业,

2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核了福日电子、华映科技、福建华博教育、合力泰等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:叶如意,注册会计师,2013年起取得注册会计师资格,2011年起从事上市公司审计,2011年开始在华兴会计师事务所执业,2017年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核了福光股份、漳州发展、招标股份等5家上市公司审计报告。

华兴会计师事务所配备专属审计工作团队,团队核心成员均具备多年上市公司审计经验,对公司情况较为了解。审计小组成员完全具备实施本次审计工作的专业知识和能力,能够胜任本次审计工作。

七、信息安全管理

审计业务约定书中明确约定了华兴会计师事务所在信息安全管理中的责任和义务。华兴会计师事务所制定了档案管理制度、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

八、风险承担能力水平

截至2025年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

九、评估情况

经公司审查,华兴会计师事务所具备财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格,具备承担公司财务报表审计和内部控制审计的经验和能力,在信息安全保密管理及独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求,出具的审计报告能够公允地反映公司财务状况、经营成果,按时完成公司2025年年报审计相关工作。

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

2026年4月10日

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